组织机构

审计处

2020-01-07

  主要职责:负责制定各项内部审计制度;负责住房公积金归集、提取、贷款政策执行情况及业务办理合规性的审计;负责中心内部控制的落实及执行情况的审计;负责审计信息系统的建设和优化;参与中心的风险管理、业务流程设计及内部控制制度建设,提出管理建议;参与中心业务考核工作。